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國有企業內部控制與審計實務專題培訓班 南京:2026年05月27日
政策精準把握:深度解讀穿透式監管、國資委 46 號令及國企內控審計最新政策法規,明晰監管紅線與問責要求。體系構建提升:掌握國有企業內控體系搭建、優化、評價與整改全流程方法,構建全覆蓋、全穿透、全閉環內控管理機制。實戰技能強化:精通重點領域專項審計實務、內審內控協同方法及數智化審計技術,提升風險識別、問題核查、整改閉環能......
企業內部控制精細化設計與實務案例 深圳:2026年05月29日
一、如何認識內部控制(它是什么?)1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險(案例講解)3. 企業經營模式與風險(案例講解)4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管理的關系7. 內部控制與審計二、企業經營需要什么樣的控制能力(需要什么?)1. 企業做內控的目標是什么......
高效企業內部控制體系搭建與財務績效管理 深圳:2026年06月03日
企業總會計師、財務總監、首席財務官、財務經理、財務主管等高中級財務管理人員課程收益:通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性與效益性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系;同時全面掌握財務績效考核的要點和具體操作方法,做到從戰略管理角度實現......
企業內部控制體系搭建與財務績效管理運營 深圳:2026年06月03日
加強內部控制建設和評價工作,既是國內外政府和資本市場對企業監管的普遍要求,也是企業自身提升經營穩健性和管理水平的內在需要,企業內部控制規范體系在滬深兩市主板上市公司全面施行。2012年5月,國資委聯合財政部發布了《關于加快構建中央企業內部控制規范體系有關事項的通知》。至此,內部控制建設與實施正在上市公司以及國有大中型企......
企業內部控制培訓內訓課程
企業內部控制應用指引和評價指引 主講:俞老師
本課程適于各類企業的董事會成員、高中級管理層、各級財務管理人員,如集團主管財務的副總經理、總會計師、主任會計師、財務總監、財務部總經理、財務經理及其他管理人員等。課程大綱前言1.企業內部控制規范體系框架2.企業內部控制規范體系內容正文(一)《企業內部控制應用指引》第1號—第5號:內部環境類指引第6號&mda......
全面風險管理與企業內部控制模擬沙盤 主講:曹老師
一風險管理歷史及基本知識1、“風險”概念及歷史2、“風險管理”概念及歷史3、“全面風險管理”概念及歷史4、為什么要開展風險管理工作5、如何開展風險管理工作6、風險管理工作的價值和意義?故事:大吊車、小吊車、小汽車都落水了!?課件:PPT、EXCEL......
全面預算管理與企業內部控制 主講:章老師
全面預算管理是實現企業經營目標、內部資源配置的效用最大化的有效手段,通過實施預算管理,可以使整個企業在紛繁復雜的市場競爭中有所保障,科學合理地對企業財務進行預算管理,能使企業的效率大大提升,也使得企業效益事半功倍。內部控制是企業風險 “防火墻”和企業財務運行的行動指南,也是企業管理的中樞神經系統......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
