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內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日
1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法2、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧3、理解內部審計部門的定位及未來轉變4、了解內審人員能力模型和職業發展通路5、掌握內部審計標準化流程和注意事項6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中培訓對象企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負......
企業內部審計課程 廣州:2026年07月04日
(一)企業內部審計特點和程序1.內部審計特點及面臨問題2.內部審計職能及擴展趨勢3.內部審計類型和基本程序4.內部審計組織和團隊建設5.內部審計過程中的溝通典型案例(二)內部審計技術方法的運用1.內部審計一般方法的應用2.技術方法之一:書面審查3.技術方法之二:客觀驗證4.技術方法之三:分析性復核5.技術方法之四:其他......
內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日
一、案例分析1、常用的控制措施;2、內部控制的設計與執行二、企業內部控制與內部審計概念框架1、企業內部控制規范-基本規范2、內部控制——過程觀3、組織架構示例4、風險評估、風險地圖、風險應對舉例5、控制活動、控制措施6、內部監督、設計缺陷與運營缺陷案例三、企業內部控制與內部審計概念形式和演進1、......
內部審計實戰訓練 上海:2026年07月10日
一.引言:解開你對內審的困惑,接觸你工作的無力感與內審有關的六大要點二.如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門應處于企業組織結構的什么位置內審成員需要具備的才能內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效案例:揭露華爾街最大財務丑聞的內審英雄們視頻:審計不只是要差錯補漏,更要關心老百姓的利益三.內審程序與實用文書重新審......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱:1.內部審計概述與最新發展-審計發展簡介內部審計的轉型與挑戰風險導向審計理念2.內部審計流程內部審計組織與計劃審計立項與授權審計準備初步調查指導和開展內部審計分析性程序及符合性測試實質性測試及詳細審查審計發現與設計建議向董事會和高層管理者報告3.內部審計常用方法審核法分析法訪談法......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
第一章 內審定位及未來轉變1.內部審計定義2.內部審計種類122.1空間分類2.2相關方要求分類2.3時間分類3內審發展3.1大數據時代內審的轉型第二章 內審之通用業務1.如何做方案1.1方案制定步驟1.2方案制定方法1.3方案制定要點【實操練習】方案制定實例練習2.如何觀察122.1觀察要點【案例分析】實際觀察案例3......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
內部審計目的多樣,審計涵蓋的范圍寬廣,主要服務于管理層的管理,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法,與時俱進,圓滿完成自身角色的變化。本課程以案說法,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現。通過培訓:......
