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內部控制制度與風險管理培訓班 西安:2026年08月31日
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,......
內部控制制度與風險管理培訓班 大連:2026年08月24日
各級審計機關人員、各級財政機關監督檢察部門人員、各行政機關、事業單位的財務部門、紀檢監察部門、審計部門人員、各企業總會計師、財務總監、財務(稅務)經理、會計主管、內審員、審計專員等。課程收益:幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣......
智能化時代AI賦能央國企六位一體大監督體系構建暨國有企業合規管理操作實務高級研修班 貴陽:2026年07月03日
各單位主管領導、副總經理、董(監)事辦公室、總法律顧問、法務部、法務合規部、法務審計部、紀檢審計部、監察審計部、企管部、合同管理部、合規管理部、風險合規部、風險控制部、財務部、綜合部、內審總監/經理等相關人員。培訓內容第一部分 AI賦能央國企六位一體大監督體系構建操作實務(一)AI賦能央國企六位一體大監督體系構建框架思......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 貴陽:2026年08月03日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
從技術走向管理-角色轉型與實踐落地 深圳:2026年07月31日
第一部分:目標導向的管理情境沙盤初體驗1、情境模擬體驗(規則解讀-小組體驗)2、學員反思與交流:結合管理活動分享體驗感悟(無論成功或失?。?、復盤與老師點評4、遷移到工作情境:學員體驗分享學員實際案例分享第二部分、理解角色:理解管理者角色:,建立管理思維1、管理的本質與管理者思維案例導入:副總為什么對張經理的工作不滿意......
實用收賬技巧 上海:2026年09月04日
1【完善程序】完善內部賬款管理和催收程序,建立合理的管理制度2【掌握技巧】通過實戰案例學習,掌握有效的賬款催收方法和技巧3【運用工具】掌握應收賬款的系統管理與風險轉移工具的使用4【識別陷阱】識別商業陷阱,預防商業欺詐,保障企業自身利益培訓對象:財務經理、信用經理、銷售經理信用或專業會計人員清欠人員、銷售人員負責信用或應......
