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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2026年06月29日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
內部審計難點梳理與改善 昆明:2026年07月02日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內審工作繁多,如何抓重點凸顯審計價值?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,怎樣才能贏得領導支持?總覺得審計就是一份處......
全國紀檢監察干部監督執紀執法創新AI賦能與黨風廉政建設專業能力提升研修班 昆明:2026年07月03日
習近平總書記在二十屆中央紀委五次全會上發表重要講話強調要堅持和加強黨的全面領導,以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨,更加堅決有力地貫徹落實黨中央重大決策部署,更加科學有效地把權力關進制度籠子,更加清醒堅定地推進反腐敗斗爭,為實現“十五五”時期戰略目標任務提供堅強保障做出戰略部署。習近平總書記在......
企業合規體系構建與依法治企暨經營合規管理、新《公司法》下公司治理效能提升與合同全流程管理及法律風險防控實戰 昆明:2026年07月14日
合規管理與風險管理體系建設是在深化國資國企改革攻堅及高質量發展目標驅動下確保國有資本安全的“生命線”,也是推動改革舉措落實核心保障。近年來,國資委以《中央企業合規管理辦法》等相關政策為引領,構建“風險、內控、合規、依法治企、責任追究”五位一體的全面合規管控體系,明確要求企......
企業經營中合同管控風險要點 上海:2026年06月29日
【獨家定制】量身打造適合財務人員的合同知識【實務操作】探討與解讀15+實際案例【權威講師】20年+一線稅務實戰專家課程大綱:8:30 簽到9:00 課程開始,主持人致辭模塊1 深化改革后帶來的合同簽訂關鍵點合同:稅收風險的產生的根源和化解工具合同:稅收籌劃最好的杠桿合同控稅原理:“九個統一和三個匹&rdqu......
HAZOP危害和可操作性分析 廣州:2026年07月01日
危險與可操作性(HAZOP)研究是以系統工程為基礎的一種可用于定性分析或定量評價的危險性評價方法,用于探明生產裝置和工藝過程中的危險及其原因,尋求必要對策。通過分析生產運行過程中工藝狀態參數的變動,操作控制中可能出現的偏差,以及這些變動與偏差對系統的影響及可能導致的后果,找出出現變動可偏差的原因,明確裝置或系統內及生產......
