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內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程大綱第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊......
內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日
無論是出于經營環境的急劇變化,還是企業自身的發展壯大,提高自身的風險防范與應對能力,毫無疑問,已經成為當今企業管理的重心之一。本課程用全新的內部審計與控制的理念和方法,一方面幫助學員發現企業內部的財務管理缺陷、項目管理缺陷、內部控制管理缺陷等,使內審人員真正成為企業所有者可以信任的“管家婆”,在......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2026年08月06日
?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業對內控和風險的全面認識?從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節?強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控......
風險導向內部審計實務 北京:2026年08月24日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內審價值呢?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領......
市場調研與銷售預測 深圳:2026年08月21日
一、市場調研和產品生命周期市場/產品評估階段的調研新產品上市調研銷售業績跟蹤調研二、定性市場調研技術面對面的深入訪談小組討論會觀察法其它定性調研技術三、定量市場調研技術概率抽樣非概率抽樣聚類分析與市場細分回歸分析與目標客戶銷售潛力評估其它定量調研技術四 、調查問卷設計問卷設計程序及應注意的幾點問題問卷的結構練習:新產品......
企業財務風險防范 深圳:2026年07月07日
企業要把財務風險管理視為戰略內容和核心競爭能力,而非僅僅是一種權宜之計。原因在于未來商業環境是不確定和難以準確預測的,這包括系統風險(宏觀經濟、產業政策、金融市場)、行業風險(需求變化、競爭、技術變化)和企業自身風險企業生產活動中涉及的高風險。準確了解經濟活動中財務風險的形成因素以及該風險發生時可能給企業帶來的巨大危害......
