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內部控制制度與風險管理培訓班 南寧:2026年06月29日
幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。課程大綱:⑴企業內部控制理論與法規綜述;⑵內控制度的規范和指引;⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;⑷風險管理及內控框架性......
內部審計難點梳理與改善 廣州:2026年05月11日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內審工作繁多,如何抓重點凸顯審計價值?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,怎樣才能贏得領導支持?總覺得審計就是一份處......
審計調查中的數據疑點與審訊技巧 廣州:2026年05月11日
指明審計調查方向,提高審計調查效率在工作中,您有沒有遇到過這些情形:調查過程中獲取了一堆數字,但是無法辨別數據中的疑點到底在哪里?在審計調查中有力氣沒有地方使,不知道該如何建立數據之間的聯系?明明知道被談話者有問題,卻不知道該怎么引導他承認?……內部審計部門的一項重要任務,或者說階段性重要任......
企業合規體系構建與依法治企暨經營合規管理、新《公司法》下公司治理效能提升與合同全流程管理及法律風險防控實戰 廣州:2026年05月12日
第一部分國有企業合規管控體系構建與法律風險防控一、法治建設與企業依法踐行合規經營的時代背景與戰略意義二、合規政策解讀與體系框架搭建(一)政策監管趨勢與合規剛性要求1.政策指引與風險管理(《中央企業合規管理辦法》、《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》、“三重一大”決策與風險防控等)2.穿透式監......
實用收賬技巧 上海:2026年06月05日
財務經理、信用經理、銷售經理信用或專業會計人員清欠人員、銷售人員負責信用或應收帳款管理的相關人員課程大綱:一、應收賬款產生原因與管理現狀利用商業信用加快商品周轉企業應收賬款逾期現象頻現應收賬款回收績效不良的原因分析應收賬款事后管理流程-開票計劃管理-回款發票生成、開具與管理-回款管理-爭議處理流程應收賬款合理的持有規模......
大數據時代的人力資源管理-HR如何用數據與老板及業務部門對話 上海:2026年06月17日
讓您掌握一門數據語言,一切用數據說話,真正成為Business Partner;幫助您洞悉公司各類數據背后的真實情況,教會您分析思路,幫助您學會從本質上解決公司的問題;快速地分析公司管理結構和工資結構是否平衡合理;方便地制作工資表,并在幾分鐘內做出來各類薪酬統計分析;建立動態的薪酬調整方案,并找到可選范圍;通過離職人員......
