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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 廈門:2026年05月26日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
2026年國企紀檢監察干部履職能力提升培訓班 廈門:2026年06月01日
中央企業及地方國有企業紀檢監察部門干部、巡視巡察干部,以及所屬子企業紀檢監察相關工作人員。每班限60人,為保證培訓效果滿班即止。課程大綱01 二十屆中央紀委五次全會精神解讀核心內容:習近平總書記在二十屆中央紀委五次全會重要講話精神深度解讀;“三個更加” 工作要求、六大任務核心內涵與實踐路徑;20......
新財務規則框架下政府會計制度、工會會計制度規范操作及加強國有資產與數據資產管理專題培訓班 廈門:2026年06月28日
第一部分新修訂《事業單位財務規則》重點解讀及財務管理實務第二部分新修訂《行政單位財務規則》重點解讀及財務管理實務第三部分行政事業單位財務巡察審計常見問題及風險防范1.會計基礎相關問題審計案例分析及風險防范2.資金管理相關問題審計案例分析及風險防范3.資產管理相關審計案例分析及風險防范4.公務支出及相關支出費用審計案例分......
內部審計技術創新與內部審計質量評估培訓班 廈門:2026年06月29日
⑴現代科學技術在審計中的運用;⑵現代審計方式方法的創新;⑶內部審計的溝通技巧;⑷如何通過業務及技術手段的創新開展內部審計工作;⑸如何把風險、內控、審計有效融合,提升內審價值;⑹國外內部審計質量評估的發展現狀;⑺我國開展內部審計質量評估的情況及規劃;⑻講解《內部審計質量評估辦法(試行)》和《內部審計質量評估機構管理辦法(......
業務循環中的內部控制 廈門:2026年07月28日
【解決業務內控難題】識別業務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗【完善內控降低風險】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平培訓對象財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要......
全面預算管理編制運用與內部風險控制 廈門:2026年07月30日
公司總經理、副總、總監、部長級別,參與預算編制的各部門負責人。重點部門:業務部、財務部、辦公室、采購部。課程大綱:第一部分 企業全面預算編制運用一、全面預算管理新概念(一)全面預算管理的概念1.從企業內部資源配置的角度理解全面預算2.從公司治理結構的角度理解全面預算3.從企業戰略實施的角度理解全面預算4.從計劃和預算關......
互聯時代的組織變革 廈門:2026年07月31日
一、看不懂的新世界(邏輯實驗、讓特斯拉回家、四川航空免費MPV等)二、互聯時代三大特點1、新商業模式(B2B、B2C、C2B、C2C、O2O、眾籌、眾包等)2、新信息技術(韓都衣舍聯排插座模式、尚品宅配人指揮機器、奧馬冰箱柔性制造)3、新原住居民(時間感、位置感、存在感)三、組織變革——用戶管理......
經濟責任審計與績效審計 廈門:2026年08月03日
參加培訓班的學員,經考核合格者將頒發培訓證書,作為審計人員繼續教育考核憑證課程大綱⑴最新經濟責任審計法規政策制度;⑵經濟責任審計現狀分析;⑶經濟責任審計全覆蓋5項制度;⑷新常態下經濟責任審計理念與經濟責任審計重點難點;⑸經濟責任審計的主要技術方法;⑹經濟責任審計評價方法與指標設定;⑺領導干部直接責任、主管責任、領導責任......
內部控制培訓內訓課程
合規體系建設 主講:邱老師
公司的一項重要任務,或者說階段性重要任務就是合規體系建設。在目前強化監管大環境下,企業違反反商業賄賂規定,反壟斷法,廣告法等法律被重罰的案例屢見不鮮。如何適應這個潮流,開展合規體系建設工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?2018年被稱為中國企業合規元年,2018年國家頒布多項合規的重磅文件,也展示了國家對......
行政事業單位內部控制體系建設 主講:曹老師
1、各行政事業單位領導、內部控制項目負責人及相關管理、業務人員。2、各會計師事務所、咨詢機構及從事內部控制研究的相關人員。3、其他與貫徹【課程目的】財政部【2012】21號文出臺了《行政事業單位內部控制規范》,并規定于2014年1月1日起在所有的行政事業單位施行。“行政事業單位內部控制培【課程大綱】一、內控......
內部控制與風險防范(孫婉青) 主講:孫老師
近年來,我國企業取得了飛速的發展,但也面臨了許多巨大的挑戰,各種潛在的風險逐漸顯現出來。尤其是在遇到了百年難見的金融危機情況下,許多大中型企業重組清算、巨額虧損,乃至倒閉的風險。這都是由于我國企業在風速發展的同時,內部管理控制制度不健全引發的。這些企業內部問題的頻繁發生,在初期不但沒有引起足夠的重視,有效的控制,反而涉......
