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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2026年08月01日
為幫助企業風險管理人員和內部審計人員系統掌握內部控制的重點難點問題,加強企業內部控制建設,有效防范企業風險。本次研修班邀請國內著名內部控制實戰專家與會進行詳細、系統、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。課程大綱:第一部分:內部控制與風......
通過財務三大報表分析甄別企業財務風險 杭州:2026年08月21日
董事長、總經理,財務總監、會計課程收益1.本課程通過全面闡述財務風險管控的重要理念,使企業財務明確企業財務風險管控的核心是什么?懂得“抓好了企業的財務管控,也就是抓住了企業的命脈”的硬道理。從而降低企業的財務風險,實現經濟低增長時期的逆勢增長的“理想”。2.本課程立足于企......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2026年07月31日
財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以及指標的表現4.獲利能力的核心內容三.資金分析和管理1.現......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2026年08月01日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
物流企業的物流與倉儲管理(第三方物流企業版) 上海:2026年08月10日
20 世紀 80 年代起,伴隨著供應鏈協同和專業職能細分,越來越多的企業通過將物流業務外包,將企業精力和資源集中于其核心業務,從而獲取了成本和效率上的優化,第三方物流因此獲得了良好的發展契機。近年來,伴隨著電子商務的高速發展,客戶日益個性化的配送要求,供應鏈聯合庫存模式產生,以及土地成本的不斷上揚,這些都催生了市場對于......
未來已來——大數據審計 廣州:2026年09月07日
在目前大數據,云計算風起云涌的時代,內部審計如何跟上時代的潮流,做出轉型的動作,向智能內審轉型。國內銀行,保險及大型央企很多已在開始智能內審的實踐,內審人員如果不了解,不實踐智能審計,不久的將來,可能會失去審計的資格!• 如何系統有效的實施內部審計的轉型?• 如何借內審轉型之際更好的提升內審價值?&......
